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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-16 11:39

你好,實際交易金額是1604還是1605呢?

Christine 追問

2019-10-16 11:48

1604

鄒老師 解答

2019-10-16 11:51

你好,那應(yīng)當(dāng)把發(fā)票退回給對方,讓對方按1604開具發(fā)票才是的

Christine 追問

2019-10-16 11:54

你好老師,別人背書給我們一張票據(jù),我們背書給別人,怎么做賬

鄒老師 解答

2019-10-16 11:55

你好
收到,借;應(yīng)收票據(jù),貸;應(yīng)收賬款
背書,借;應(yīng)付賬款,貸;應(yīng)收票據(jù)

Christine 追問

2019-10-16 11:57

兩個分錄應(yīng)收票據(jù)二級科目是同個公司對吧

鄒老師 解答

2019-10-16 11:59

你好,是的,是這樣的

Christine 追問

2019-10-16 12:05

如果當(dāng)月收到發(fā)票,第二個分錄就不用寫應(yīng)付賬款?直接寫原材料和稅?

鄒老師 解答

2019-10-16 12:06

你好,購進(jìn)材料這樣做分錄
借;原材料,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)付賬款
收到票據(jù),借;應(yīng)收票據(jù),貸;應(yīng)收賬款
背書轉(zhuǎn)讓,借;應(yīng)付賬款,貸;應(yīng)收票據(jù)

Christine 追問

2019-10-17 10:23

你好鄒老師,我們有工程有銷售,我科目是這樣主營業(yè)務(wù)收入(成本)-工程,主營業(yè)務(wù)收入(成本)-銷售,這樣可以嗎

Christine 追問

2019-10-17 10:24

明細(xì)寫主營業(yè)務(wù)收入-施工?還是-工程

Christine 追問

2019-10-17 10:25

有必要這樣設(shè)置嗎?期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

鄒老師 解答

2019-10-17 10:32

你好,可以在收入,成本下面設(shè)置工程收入,銷售收入,工程成本,銷售成本的 
借;主營業(yè)務(wù)收入——工程,銷售,貸;本年利潤
借;本年利潤,貸;主營業(yè)務(wù)成本—工程,銷售

Christine 追問

2019-10-17 10:34

能不能借:主營業(yè)務(wù)收入-工程,貸主營業(yè)務(wù)成本-工程,工程毛利

鄒老師 解答

2019-10-17 10:37

你好,是沒有這樣的分錄的

Christine 追問

2019-10-17 10:39

行,感謝

Christine 追問

2019-10-17 10:40

你好鄒老師,我們稅控設(shè)備維護(hù)費280,減免怎么做分錄?而且我們適用稅率期末沒有未交增值稅,但是我們期末應(yīng)交稅費-簡易計稅是10000

鄒老師 解答

2019-10-17 10:43

你好,是一般納稅人購買稅控設(shè)備維護(hù)費280?

Christine 追問

2019-10-17 10:44

鄒老師 解答

2019-10-17 10:47

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目280,貸記“銀行存款”等科目。280
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目280,貸記“管理費用”等科目。280

Christine 追問

2019-10-17 10:54

那怎么抵減應(yīng)交稅費-簡易計稅?還有管理費用需要借記紅字嗎

鄒老師 解答

2019-10-17 10:56

你好,簡易計稅是不可以用進(jìn)項抵扣的
減免的時候是管理費用的貸方藍(lán)字或者借方紅字,兩種方式都是可以的

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