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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-10-16 13:22

你好,在了,你說就是

糊涂 追問

2019-10-16 17:12

徐老師,我想請教一下,我現(xiàn)在建賬資料到齊了,也開始了,但是學生好像有點繞不過灣,比如應收賬款期初數(shù)50多萬,我掛賬上去,但是這個客戶的具體明細是有的,像這種情況下,如果結(jié)轉(zhuǎn)收入,是不是學生匯總這個客戶應收來結(jié)轉(zhuǎn)收入?能舉個數(shù)字例子說明一下嗎

徐阿富老師 解答

2019-10-16 17:17

你好,應收賬款應該是做了收入的,再做收入就不對了。你的意思是內(nèi)帳的應收賬款,是沒有做收入的?內(nèi)帳發(fā)出貨而沒有做收入的可以做發(fā)出商品或在途商品

糊涂 追問

2019-10-16 17:23

徐老師,這邊工廠是沒有建賬的。我現(xiàn)在是問他們要,我們還有多少客戶欠我們的款,作為期初數(shù),這個理解沒有錯吧?然后,他們提供了期初數(shù),且,也登記了流水賬進貨的明細,我就是卡在這里了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入。就是內(nèi)賬,我現(xiàn)在不做外賬。

比如,這個客戶拿了100多萬的貨,打了40多萬,現(xiàn)在還有50多萬掛賬,我就是拿50多萬作為期初數(shù)建賬。就是想不明白,后面我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這一百多萬的收入

徐阿富老師 解答

2019-10-16 17:29

你好,應收款,不應該再計算收入,而是計入發(fā)出商品。開票了再計入借 應收賬款  貸收入

糊涂 追問

2019-10-16 17:40

比如,這個客戶拿了100多萬的貨,打了40多萬,現(xiàn)在還有50多萬掛賬,我就是拿50多萬作為期初數(shù)建賬。就是想不明白,后面我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這一百多萬的收入?

糊涂 追問

2019-10-16 18:16

第一,,前期是沒有賬的,
第二,這個客戶共計拿了100萬的貨,付了40萬,還欠我們60萬,我現(xiàn)在建賬就是以60萬為期初數(shù)。這個對不?

第三,拿這一百萬的貨,有銷售記錄單
第四,建賬以60萬為期初數(shù),我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)100萬的收入

老師,我這樣說,能理解學生的表述嗎

徐阿富老師 解答

2019-10-16 18:21

我理解的,你一起單位貨發(fā)了,客戶欠款怎么做賬的?

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相關(guān)問題討論
你好;? ? 你看下報名要求; 是否需要 這些資料證明 才能報名; 不然怕影響你報名成功的??
2023-02-08 12:05:53
你好,學校掃把看制度的,一般學校購買
2020-10-20 17:52:58
你好, 不是學生買的讓學生付費不合理
2020-06-08 12:41:27
你是干什么用?同學
2019-08-21 00:26:31
這個的話相當于你們說了學生的借讀費是吧
2023-12-16 14:53:56
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