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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-10-16 14:16

初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。

Sea ? 追問

2019-10-16 14:22

我現(xiàn)在有資產(chǎn):銀行存款,其他應(yīng)收款,負(fù)債:應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)付款等科目的期初,那我要怎么做

玲老師 解答

2019-10-16 14:24

就是上面的方法 差額調(diào)整未分配利潤(rùn)

Sea ? 追問

2019-10-16 14:27

但是我沒有實(shí)收資本,那我要怎么做憑證?

玲老師 解答

2019-10-16 14:28

未分配利潤(rùn)不是實(shí)收資本 未分配利潤(rùn)可以是負(fù)數(shù)  你要先建完賬才能做憑證的

Sea ? 追問

2019-10-16 14:31

我現(xiàn)在已經(jīng)建好賬了,目前就是試算不平衡,那我資產(chǎn)減去負(fù)債有一個(gè)差額,我現(xiàn)在就是不知道差額怎么做憑證?

玲老師 解答

2019-10-16 14:32

對(duì)呀 不平就是沒有建成賬呢  要把期初先調(diào)整平了 后面才是開始做賬

Sea ? 追問

2019-10-16 14:34

那現(xiàn)在我的問題就是要怎么把期初調(diào)平

玲老師 解答

2019-10-16 14:36

對(duì)呀 就是要把期初先調(diào)整平 差額記在未分配利潤(rùn)上

Sea ? 追問

2019-10-16 14:40

那計(jì)入未分配利潤(rùn)上,我現(xiàn)在就是不知道他的分錄怎么做?借方科目是什么?

玲老師 解答

2019-10-16 14:47

是把這個(gè)差額計(jì)的未分配利潤(rùn)了,這樣讓你那個(gè)余額表就平了,期初也就平了

玲老師 解答

2019-10-16 14:47

不是寫分錄,你是先要把這個(gè)期初做平了,然后你才能寫分錄,按照實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)在做分錄。

Sea ? 追問

2019-10-16 14:49

就是直接錄在未分配利潤(rùn)的期初上嗎?

Sea ? 追問

2019-10-16 14:50

還有那我未試算平衡就開始做賬會(huì)不會(huì)有影響?

玲老師 解答

2019-10-16 14:52

你是新企業(yè)嗎,新企業(yè)期初是零。因?yàn)榭匆娔阏f是接著前面的做賬,證明你前面已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生了,不是新企業(yè)才這樣給你說的。

Sea ? 追問

2019-10-16 14:56

我之前在的那個(gè)公司倒閉了,后來我們合并到老板的另一家公司,所以之前那家公司就存在這些數(shù)據(jù),我新建了賬套,把之前有的一些數(shù)據(jù)錄入了新的賬套,我現(xiàn)在已經(jīng)做好憑證了,但結(jié)賬的時(shí)候顯示試算不平衡,所以現(xiàn)在就是這個(gè)問題

玲老師 解答

2019-10-16 15:02

你這是內(nèi)賬還是外賬呀 外賬2個(gè)企業(yè)合并了 ?

Sea ? 追問

2019-10-16 15:06

我是內(nèi)賬

玲老師 解答

2019-10-16 15:11

我想也是內(nèi)賬 你就直接把差額記未分配利潤(rùn)里就好了  這樣期初就平了 開始按發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬

Sea ? 追問

2019-10-16 15:13

那就是把差額記在未分配利潤(rùn)的期初嗎?

玲老師 解答

2019-10-16 15:15

是的 就是把差額記在未分配利潤(rùn)的期初平了就對(duì)了

Sea ? 追問

2019-10-16 15:16

好的,謝謝老師,我剛開始也是這樣做的,我怕不對(duì)

玲老師 解答

2019-10-16 15:19

對(duì)的  
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/p>

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2019-10-16 14:16:35
你之前那個(gè)期末余額是平的么?試算平衡么?
2019-10-16 14:18:48
你好,你錄入的期初數(shù)據(jù),本來是平衡的嗎??
2021-09-01 14:27:22
你好;? 不平; 檢查你期末數(shù)據(jù) 是不是 核的不對(duì)? ?
2022-10-11 16:19:04
你好!科目余額表平衡嗎?
2018-10-29 16:09:25
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