
我向a單位借的款項借:銀行存款 貸:其他應付款 然后我用這筆借款付款給b單位怎么做分錄?
答: 你好 ; 你付款的是什么業(yè)務的 款
老師:我們幼兒園校車租賃費一直都虧(支出大于收入),收費借:銀行存款,貸:其他應付款支付時沖減其他這付款,現(xiàn)在出現(xiàn)負數(shù)要怎么做分錄?
答: 你好, 建議把支出大于收入部分結轉記入業(yè)務活動費用 借業(yè)務活動費用 貸其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我在十一月份金碟里做賬,公司銷售雞,我收到銷售款時,做,借方,銀行存款,貸方,其他應付款客戶往來,核算維度寫錯成了,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,我想在十二月份改回來,怎么沖呢?能告訴我怎么做分錄嗎
答: 您好 是當時應該確認收入 掛到他應付款客戶往來了么 還是往來客戶掛錯了


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2019-10-16 16:47
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2019-10-16 17:05
陳詩晗老師 解答
2019-10-16 17:08