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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-10-17 14:04

您好,怎么會不平呢。進項銷項都已經(jīng)結轉(zhuǎn)為0了。

借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅)30 
    貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅)  10
        應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20

借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20
貸:應交稅費--未交增值稅 20

快樂的我 追問

2019-10-18 08:39

接上題,假設當月有5萬進項稅轉(zhuǎn)出。   借:管理費用-福利費   5     貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)  5       請問:  月底要不要將進項稅轉(zhuǎn)出 結平      借:應交稅費--應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)  5        貸:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    5       謝謝!

宸宸老師 解答

2019-10-18 09:01

您好,要的,您上面分錄是對的

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉(zhuǎn)至應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結轉(zhuǎn)至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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