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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-10-17 18:38

你好,同學(xué)。
需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的,同學(xué)。

門前的小橋流水 追問

2019-10-17 19:05

1是需要先
借,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  400
貸,應(yīng)交稅費—加計抵減400

借,應(yīng)交稅費—未交增值稅400
貸,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  400


2還是直接做:
借,應(yīng)交稅費—未交增值稅400
貸,應(yīng)交稅費—加計抵減400

需不需要過渡一下轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目??

陳詩晗老師 解答

2019-10-17 19:09

直接按后面的處理就可以了。

門前的小橋流水 追問

2019-10-17 19:11

老師,資產(chǎn)負債表里的其他綜合收益里體現(xiàn)的數(shù)據(jù)就是加計抵減里的其他收益嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-10-17 19:15

不是的,其他收益是損益類科目,最后 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,在未分配利潤體現(xiàn)。

上傳圖片 ?
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你好,你看下其他的明細余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51
你好,同學(xué)。 需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的,同學(xué)。
2019-10-17 18:38:01
你好!負數(shù)金額你們有預(yù)交稅金或是計提的比繳納的少?
2019-07-12 00:00:55
說明啥,這個不用說明,你們轉(zhuǎn)出未交增值稅這個也是應(yīng)交稅費下面科目。
2019-01-03 16:33:07
你好 體現(xiàn)再應(yīng)交稅費的貸方
2020-07-11 18:58:41
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