老師我們是新成立的公司,當(dāng)時是掛靠別人公司,期初的數(shù)據(jù)我這都是新建的??墒瞧诔踬Y產(chǎn)和這個月資產(chǎn)差別太大,期末202萬,期初才1.25萬。是建賬錯了嗎?我期初只有法人存入銀行10500實收資本?,F(xiàn)金1545元,實收資本10500,其他應(yīng)付賬款1545。我這個月新成立暫估了一個成本借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。這樣造成期初資產(chǎn)和期末資產(chǎn)差太大,要把應(yīng)付賬款200萬暫估的記到期初數(shù)據(jù)里嗎?
甜甜的笑笑
于2019-10-17 22:05 發(fā)布 ??811次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
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你好,如果是服務(wù)行業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)成本也是 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本,而不會是其他應(yīng)付款的
2017-03-09 14:08:12

第一個分錄,應(yīng)該是房租,第二個分錄應(yīng)該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01

你好,如果是購入時直接做成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款,確認收入,借:應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2017-08-08 12:54:43

你好,學(xué)員,差額補記在今年即可的
2022-03-08 21:05:37

你好借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本, 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 ,貸利潤分配未分配l利潤
2021-06-30 09:41:13
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