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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-18 08:18

你好同學,首先,建議你不要接手這個賬,因為會弄的很辛苦
其次,你可以請會計師事務所幫忙整理這個賬
再次,你可以跟老板講,你只能接著做,前面的賬跟你沒有關系

繁華 追問

2019-10-18 08:27

推不了,除非不干這份工

繁華 追問

2019-10-18 08:28

這是老板的另外公司,我們公司本質是建筑

繁華 追問

2019-10-18 08:29

而且他非要我除前期賬務,后面再

繁華 追問

2019-10-18 08:29

看是怎樣

王超老師 解答

2019-10-18 08:32

你好同學,這個實際上是給你出了一個難題,因為會計師事務給企業(yè)整理賬務,是按照300-800元/月的標準收費的

繁華 追問

2019-10-18 08:35

嗯,老師我該怎么做啊!

繁華 追問

2019-10-18 08:36

沒思路

王超老師 解答

2019-10-18 08:38

你好同學,首先你需要把銀行存款與銀行的對賬單相核對,然后跟你們的出納核對現(xiàn)金余額

繁華 追問

2019-10-18 08:41

好!要注意什么嗎!接下來又要怎樣

王超老師 解答

2019-10-18 08:44

要注意余額啊,特別是銀行存款,一分錢都不能差的,現(xiàn)金如果金額不大,就把賬改成實際的數(shù)字。如果金額大,要查出是什么情況,這邊就是一個大的工作量了

繁華 追問

2019-10-18 08:46

好,接下來怎樣

王超老師 解答

2019-10-18 08:48

接著是實收資本,要跟你們的驗資報告上的數(shù)字一樣

繁華 追問

2019-10-18 08:53

哦,知道!還要怎樣

王超老師 解答

2019-10-18 08:55

接著就是非常大的工作量了
需要你把應收賬款,預收賬款,應付賬款,預付賬款跟銷售商/客戶一個個的對上,如果不能全部對上,那么大額的也要對上

繁華 追問

2019-10-18 08:59

暈!還要怎樣

王超老師 解答

2019-10-18 09:40

接著是要核對其他應收款和其他應付款。到了這邊其實已經(jīng)接近尾聲了,在之前有差額的部分放到其他應收款或者其他應付款里面。

繁華 追問

2019-10-18 09:42

好的,老師按你的步驟做,謝謝!

王超老師 解答

2019-10-18 10:09

不客氣

親,滿意請給五星好評哦    b( ̄▽ ̄)d

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你好同學,首先,建議你不要接手這個賬,因為會弄的很辛苦 其次,你可以請會計師事務所幫忙整理這個賬 再次,你可以跟老板講,你只能接著做,前面的賬跟你沒有關系
2019-10-18 08:18:58
你好,主要是憑證,報表,申報表,申報密碼等
2016-09-23 09:36:21
之前憑證 明細賬,總賬,紙質和電子版 申報密碼,申報資料,之前申報信息,都需要對方打印發(fā)給你們
2020-04-04 12:58:50
做完賬就出具報表 下個月就是申報,做賬,出具報表,會計大概就是這些工作
2016-06-18 18:43:10
找出對應的原始憑證把之前做的不對的在這個月調整
2019-06-14 12:59:48
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