
公司開出一張稅率為“免稅”的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,發(fā)票合計(jì)金額為17000元,稅額為0,申報(bào)《增值稅減免稅——免稅項(xiàng)目》時(shí),免征增值稅銷售額填17000,免稅額應(yīng)該填什么?
答: 您好,免稅額=17000*10%/(1+10%)=1545.45,這樣填寫就行了。
老師,本公司開發(fā)票稅率免稅銷售額為271587元,3%稅率的銷售額為87887元,填增值稅報(bào)表的時(shí)候,其他免稅銷售額還用填嗎因?yàn)樘顚懲昝舛愪N售額為359474,提示說不可以免稅,是不是其他免稅銷售額這一欄可以不填,
答: 你的申報(bào)表截圖下,我需要看你咋填寫的,你合計(jì)不含稅銷售額多少,超過30萬么,是季報(bào)嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一個(gè)季度普通發(fā)票開了30100元發(fā)票,現(xiàn)在增值稅報(bào)稅表中的免稅銷售額,小微企業(yè)免稅銷售額,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,其它免稅銷售額怎么填寫
答: 您好,如果是公司的話,填寫小微企業(yè)免稅銷售額,如果是個(gè)體戶,填寫未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,如果是申請(qǐng)了免增值稅備案的話,就填寫其他免稅銷售額。


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2019-10-18 09:07
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