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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-18 10:01

不是,這個實際交稅的時候才做加計抵減,月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)    貸:應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

高貴的芒果 追問

2019-10-18 10:10

借管理費用水費5668.77
稅金(進項稅)137.03
貸 銀行存款5805.8
這個是我正常交水費的分錄,加計抵減的分錄您能幫我做出來嗎

maize老師 解答

2019-10-18 10:13

你這個月申報需要交稅么,你這個加計抵減么,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 不算加計抵減,你賬上這個是多少?

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