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風清
于2016-03-18 19:48 發(fā)布 ??1808次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-03-18 19:54
我剛接手了單位會計工作,上任會計沒有交代清楚。
風清 追問
2016-03-18 20:30
對今后的工作影響嗎?繼續(xù)沿用上任設(shè)立的科目登記明細分類賬可以嘛?
曉海老師 解答
2016-03-18 20:14
你好!按規(guī)定是查找原因看看是怎么造成的,實在查找不到原因先放到待處理財產(chǎn)損溢科目下,經(jīng)領(lǐng)導批準再轉(zhuǎn)到相應(yīng)費用或支出。
2016-03-19 09:36
你好!寫明原因老板在簽字,對你就沒什么影響了。不夸年度繼續(xù)使用應(yīng)該沒問題。
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其他應(yīng)付款明細賬需要本月合計嗎
答: 你好,需要做本月合計,本年累計的
老師,明細賬上其他應(yīng)付款在借方該怎么結(jié)賬?
答: 沒有業(yè)務(wù)就不用結(jié),有業(yè)務(wù)就根據(jù)業(yè)務(wù)記出結(jié)存數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
深圳廣碩電子有限公司其他應(yīng)付款,明細賬是錯的吧!
答: 電子版跟教材根本不匹配,而且這電子賬也是錯的,
明細賬:其他應(yīng)付款--應(yīng)付欠員工款(許峰),顯示貸方余額:200,同時顯示:借方余額:200。領(lǐng)導讓把這2筆合并,請問我該怎么合并呢?
討論
為什么我明細賬里面有其他應(yīng)付款,但是報表里面負債為0呢
老師,那如果其他應(yīng)付款明細賬最后是借方余額,要不要結(jié)轉(zhuǎn)下年
要看欠老板多少錢,看明細賬中的其他應(yīng)付款-老板的那個明細賬吧,看最后右下角的累計-余額?375630 對嗎?
登記明細賬時候,第一筆其他應(yīng)付款為貸方500第二筆為借方2000.余額的方向在借方,正常的不都是一致的嗎
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
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風清 追問
2016-03-18 20:30
曉海老師 解答
2016-03-18 20:14
曉海老師 解答
2016-03-19 09:36