老師,麻煩幫忙看看這兩道憑證阿能平調(diào),我5月份有一筆收入,做的 借“其他應(yīng)付款——” 178380, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 173184.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模應(yīng)交增值稅 5195.53; 6月份做了一道憑證, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 5195.53, 貸: 營(yíng)業(yè)外收入——稅款減免 5195.53
smile
于2019-10-18 14:40 發(fā)布 ??975次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-10-18 14:42
你好 你后面的憑證直接 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模應(yīng)交增值稅5195.53 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 5195.53就可以了
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你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

好的,舉個(gè)例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的會(huì)計(jì)處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費(fèi)158.42
2023-03-20 12:24:47

你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19

你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

您好!這個(gè)要問你們公司會(huì)計(jì)才行了。正常是其他應(yīng)收才對(duì)。
2017-03-23 17:47:09
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