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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-18 17:01

你好!付工資的時候: 
借:應付職工薪酬 
貸:其他應收款-工會經費 
其他應收款-社保 
應交稅費-應交個人所得稅 
銀行存款/現(xiàn)金

Celia歆歆 追問

2019-10-18 17:54

那之前是該如何計提呢?借:其他應收款――工會會費,貸:?貸方應該記入什么科目呢?

樸老師 解答

2019-10-18 18:08

你說什么怎么計提

Celia歆歆 追問

2019-10-18 18:37

就是計提應收的工會會費的時候啊

樸老師 解答

2019-10-18 18:37

計提工會經費時

借:管理費用 --工會經費  貸:應付職工薪酬—工會經費

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你好!付工資的時候: 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-工會經費 其他應收款-社保 應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款/現(xiàn)金
2019-10-18 17:01:34
你好 不用 你上月多發(fā)放應該是掛了一筆其他應收賬款的 你本月發(fā)放扣除這個其他應收款就行了
2019-10-15 14:35:29
你好,借應付職工薪酬 貸其他應付款
2018-09-29 09:05:21
提成也是計提工資這個下面,借管理費用 工資貸應付職工薪酬 工資,借應付職工薪酬工資 貸銀行 你這個扣不做,按扣之后計提就可以,
2020-04-07 18:27:56
您好!這個你借應付職工薪酬 貸銀行存款等 營業(yè)外收入
2020-01-16 10:31:03
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