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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-10-19 00:28

您好,國際貨運代理免增值稅的小規(guī)模公司,申報增值稅按開票金額/(1+3%)來申報收入,按開票金額*3%/(1+3%)來申報免的增值稅。企稅按開票金額來申報收入。開具發(fā)票后分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入。

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相關(guān)問題討論
確認收入時,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費–增值稅
2019-04-01 22:26:01
同學(xué)你好 免稅了沒法結(jié)轉(zhuǎn)了
2022-09-07 13:10:55
首先,你需要明確的是,增值稅免征并不意味著沒有稅務(wù)負擔(dān),而是稅務(wù)部門不再對你的銷售額進行增值稅的征收。在會計分錄上,你應(yīng)該這樣做:借記“應(yīng)交稅費-增值稅”,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”或者“其他業(yè)務(wù)收入”,這樣可以體現(xiàn)出你的銷售收入已經(jīng)包含了增值稅的部分。
2023-07-24 11:35:53
開的1%6需要的 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2022-01-18 13:39:09
你好, 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
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