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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-19 19:10

你好,是要全額繳納增值稅的。印花稅按照合同金額申報的。不是季度銷售額。

小小 追問

2019-10-19 20:27

那如果合同金額大于當(dāng)季度的銷售收入,稅務(wù)局會不會認為你該開票納稅的收入沒交呢?

小小 追問

2019-10-19 20:28

而且合同都在一起,都亂了,不知道哪個是已經(jīng)報過印花稅了,怎么區(qū)分呢?

月月老師 解答

2019-10-19 20:33

你好,你應(yīng)該查詢一下繳納的印花稅明細。稅務(wù)局如果找你,你可以把該合同申報的印花稅給稅務(wù)局看。

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你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好,代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
有內(nèi)容就填寫,沒有的保存空表申報。
2017-04-07 17:13:34
你好,可以參考這個的
2023-09-12 21:39:23
您好,同學(xué),請稍等下
2023-09-12 21:34:20
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