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桅子
于2019-10-20 12:09 發(fā)布 ??5542次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-10-20 12:16
你好 借 費用 貸 銀行存款
桅子 追問
2019-10-20 12:35
不是用銀行存款支付的。那么這比備付金怎么減少呢?
答疑蘇老師 解答
2019-10-20 12:42
你好 用什么支付的呢?
2019-10-20 12:44
現(xiàn)金
2019-10-20 12:45
本來是應該在這比其他應付款-中金支付的備付金中支付的
2019-10-20 12:46
你好 那就貸現(xiàn)金科目 你如果在其他應付款里支付的 再貸其他應付款 那么其他應付款是增加的
2019-10-20 12:48
其他應付款是要減少
借其他應付款-中金支付備付金,貸:現(xiàn)金?
2019-10-20 12:52
你好 不是你們負擔的費用的話 就是這樣做分錄 借 其他應付款 貸庫存現(xiàn)金
2019-10-20 13:11
就是我們從中金支付中收到的標書費,評委費就在這個標書費中支出的
2019-10-20 13:14
你好 那就是這樣做分錄
2019-10-20 13:16
好的
2019-10-20 13:45
祝同學工作順利哦
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收到一筆轉款,分錄寫借銀行存款,貸其他應付款,我不是很理解?
答: 同學你好 這個就是往來款
老師2020年對方單位給了我公司十萬,不需要開票,我做了其他應付款,貸銀行存款,到今年這筆帳,我想申報無票收入,那我怎么平帳,分錄怎么做
答: 借其他應付款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,19年做了一筆分錄,借其他應付款,貸銀行存款,在2020年發(fā)現(xiàn)做錯了,怎么更正
答: 具體是什么錯誤呢 可以更正
老師:我司17年申請國高請的是代理公司辦理,當時做賬的分錄是借:其他應付款 貸:銀行存款,要怎么調賬呢?
討論
請教一下代收代付的分錄?A代收B的車款400000付給C廠家購車分錄這么做對嗎?A收到B的車款借:銀行存款 400000貸:其他應付款-代收代付-B 400000代付時借:其它應付款_代收代付-C 400000貸:銀行存款 400000借:其它應付款-代收代付-B 400000貸:其它應付款-代收代付-C 400000
11月份有筆分錄,借:銀行存款46296,貸:補助收入—營改補助46296,需要把這筆收入做成其他應付款-預撥下年經(jīng)費,19年1月再轉成收入,怎么調賬
公司是送外賣平臺,昆明公司打款到銀行上60萬,其中有55萬代替下面商家暫時收營業(yè)款,之后要轉給下面商戶,分錄借:銀行存款 貸:其他應付款 付出去借:其他應付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在的問題是剩下的5萬掛在其他應付,而且越來越多,現(xiàn)在要怎么處理公司相當于是賺取其中的差價,
老板墊付貨款分錄是不是做成借:銀行存款,貸:其他應付款
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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