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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-10-21 09:43

你好,你的意思是怎么做賬還是指什么?

小二郎呀 追問

2019-10-21 09:44

做賬,因為我現(xiàn)在看到賬本應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項)一直在借方,需不需要結(jié)轉(zhuǎn)?

徐阿富老師 解答

2019-10-21 09:50

你好,要結(jié)轉(zhuǎn),可以:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅    貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

小二郎呀 追問

2019-10-21 09:57

老師結(jié)轉(zhuǎn)后,可以抵增值稅(銷項)嗎?

徐阿富老師 解答

2019-10-21 10:00

你好,進項本來就可以抵減銷項的啊

小二郎呀 追問

2019-10-21 10:02

老師我沒做過這個進項遞減銷項,這個流程我還不太會
那我做抵減的分錄應(yīng)該怎么做呢?

徐阿富老師 解答

2019-10-21 10:15

你好,1上面寫過的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額    2,借應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅   這樣進項稅額的分錄就全部結(jié)轉(zhuǎn)完了

小二郎呀 追問

2019-10-21 10:17

明白了,謝謝老師。

徐阿富老師 解答

2019-10-21 10:18

不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

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你好 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好;? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
您好,增值稅額=銷項稅額-進項稅額
2021-12-30 14:48:06
你好,這個就是9%的哦
2020-04-26 09:08:26
您好,是的,沒有銷項進行抵消 保留下來的進項稅一直可以隨著企業(yè)生存
2020-04-09 16:10:45
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