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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-10-21 10:32

您好,分錄做錯(cuò)啦,應(yīng)該是
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

翡翠 追問

2019-10-21 10:36

那補(bǔ)交的城建稅附加費(fèi),怎么做分錄?

宸宸老師 解答

2019-10-21 10:37

借:稅金及附加
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
貸:銀行存款

翡翠 追問

2019-10-21 10:40

結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
對嗎?

宸宸老師 解答

2019-10-21 10:41

您好,對的,跟銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)方式相同的

上傳圖片 ?
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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
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