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于2019-10-21 14:48 發(fā)布 ??2461次瀏覽
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-21 14:50
現(xiàn)在開發(fā)票話,你這個(gè)叫對(duì)方開新公司名稱吧,
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2019-10-21 14:51
就是跟對(duì)方說了,讓對(duì)方按我們新的公司名稱來開,但是對(duì)方意思是哪家公司抬頭打款的就開哪個(gè)
maize老師 解答
2019-10-21 14:53
............那叫對(duì)方退回,說重新給對(duì)方打款 我建議是按新公司,你這個(gè)變更多久 沒多久之前舊公司名稱應(yīng)該也是可以,但是現(xiàn)在這個(gè)系統(tǒng)不知道可以認(rèn)證通過不,
2019-10-21 14:54
是小規(guī)模,不是一般納稅人的
2019-10-21 14:55
那這個(gè)影響不大,我覺得可以,你這個(gè)發(fā)票后面貼一個(gè)變更說明就可以
2019-10-21 14:56
也就是說對(duì)方要按他們的意思開,是沒有問題 的對(duì)吧,變更通知書我們是有的
2019-10-21 14:58
我看法是可以,是的,不過這樣不能太多了,,只要是證明是一個(gè)公司就可以
2019-10-21 14:59
不能太多是指什么不能太多,金額不能太多嗎
2019-10-21 15:03
老師,麻煩你幫我看下,圖一是9月申報(bào)表,圖二是分錄,請(qǐng)問分錄這樣寫對(duì)嗎
2019-10-21 15:07
指的發(fā)票,之前舊名稱發(fā)票這個(gè)不能太多了變更之后話,
2019-10-21 15:09
你這個(gè)第一步銷項(xiàng)稅額就咋不對(duì)
2019-10-21 15:10
因?yàn)槲艺{(diào)了以前科目余額表,因?yàn)橐郧翱颇坑囝~表應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)掛著余額,我把它全部沖了
2019-10-21 15:13
看不出來,我這邊看不出來你這個(gè)銷項(xiàng)稅額咋來的 已交稅金啥情況,你們當(dāng)月交當(dāng)月?待抵扣你這個(gè)啥情況
你給的這個(gè)數(shù)據(jù)我看不出來
2019-10-21 15:37
我發(fā)一下科目余額表給你,你再看一下我上面的分錄
2019-10-21 15:49
你這個(gè)銷項(xiàng)稅額455882.14咋來,你那個(gè)期末那個(gè)余額也只有436777.88
2019-10-21 15:51
需要等哈 我需要去看別人追問了
2019-10-21 15:56
沒有看出來,你這個(gè)咋結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項(xiàng)稅額借貸方都有,進(jìn)項(xiàng)稅額咋是借方,已交稅金和待抵扣這個(gè)咋都有余額
2019-10-21 16:22
圖一是科目余額表,圖二是申報(bào)表,圖三是分錄,您看下對(duì)不對(duì)
2019-10-21 16:29
在嗎,汪老師
2019-10-21 16:34
1.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額那就不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面去 2 你這個(gè)待抵扣77884.34咋來的
2019-10-21 16:37
我也不知道77884.34是怎么來的,我問了另一個(gè)老師,那個(gè)分錄是他教我寫的,那現(xiàn)在要怎么調(diào)整才是對(duì)的
2019-10-21 16:38
............你這個(gè)待抵扣咋來啊,
2019-10-21 16:39
那個(gè)老師說:“這個(gè)就是因?yàn)槟愕奈唇辉鲋刀惖臄?shù)據(jù)倒算的這個(gè)數(shù)據(jù)
2019-10-21 16:40
我沒看懂你這個(gè)待抵扣咋來的,這個(gè)現(xiàn)在還做這個(gè)只有一般納稅人轉(zhuǎn)回小規(guī)模做這個(gè),還有就是輔導(dǎo)期,或者是你們有進(jìn)口?
那你去繼續(xù)追問下那個(gè)老師,不清楚你這個(gè)咋來數(shù)據(jù)不好看對(duì)不對(duì)
2019-10-21 16:42
都不是,那個(gè)科目余額表上面的待抵扣的余額是我來之前就一直掛在上面的,然后我查了這里的電子賬都是2018開始的,之前都是手工賬,所以我現(xiàn)在也搞不清楚那個(gè)科目余額表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的金額掛在上面的要怎么處理
2019-10-21 16:54
你這個(gè)可以查之前申報(bào)表么,這個(gè)待抵扣是啥情況,還有進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額一般不做借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)分錄,你這個(gè)待抵扣你可以去查下之前申報(bào)表么,進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)累計(jì)數(shù)503.22沒有做?已交稅金這個(gè)是不是之前交過一次增值稅,做借已交稅費(fèi) 貸銀行?
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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