
老師,我在17年1月份時多交稅款,2月份的時候申請退稅,所以納稅申報表中第25欄期初未繳稅額(多繳為負數(shù)) ,32欄期末未繳稅額(多繳為負數(shù))中數(shù)字為負數(shù),我想問一下,這個數(shù)字可以改為0嗎
答: 主表是自動生成的,不需要改。
我申請退稅后,國稅納稅申報表怎么填,需要進項轉(zhuǎn)出嗎
答: 出口退稅,填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人多交稅款更正申報退稅,多交的稅款填在增值稅申報表的哪一欄
答: 你好 你看下是否有預(yù)繳一欄 填寫在對應(yīng)欄次


363366017 追問
2019-10-22 14:41
季老師 解答
2019-10-22 15:10