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送心意

季老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師,建造師

2019-10-22 14:38

主表是自動生成的,不需要改。

363366017 追問

2019-10-22 14:41

稅務(wù)想讓我去稅廳把這地方改成0,他們同意的話是可以改的吧

季老師 解答

2019-10-22 15:10

稅務(wù)同意當(dāng)然可以修改的,沒有問題。

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主表是自動生成的,不需要改。
2019-10-22 14:38:40
出口退稅,填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;   如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2016-12-12 18:33:14
您好,先出口退稅預(yù)申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
你好 你看下是否有預(yù)繳一欄 填寫在對應(yīng)欄次
2019-06-20 16:35:14
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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