
請(qǐng)問老師,不是高新企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用扣除后能按小微企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠嗎
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅選擇小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,那研發(fā)費(fèi)用還可以加計(jì)扣除嗎?
答: 你好,研發(fā)費(fèi)用還可以加計(jì)扣除
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
即是高新企業(yè)又滿足小微企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)稅率如何選呢?如果有研發(fā)項(xiàng)目申報(bào)研發(fā)費(fèi)用選擇加計(jì)扣除了是不是就不能享受5%的所得稅科。
答: 您好,一般來(lái)說(shuō),當(dāng)高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)滿足小微企業(yè)優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)時(shí),小微企業(yè)的稅率比高新技術(shù)企業(yè)更為優(yōu)惠。 但當(dāng)高新技術(shù)企業(yè)在前期預(yù)繳時(shí),已通過直接填寫申報(bào)表的方式享受了小微企業(yè)優(yōu)惠,但在某一季度或年度匯算清繳時(shí)不再符合小微企業(yè)優(yōu)惠的標(biāo)準(zhǔn),則企業(yè)可在當(dāng)期申報(bào)時(shí)再選擇高新技術(shù)企業(yè)的優(yōu)惠方式,對(duì)前期的累計(jì)應(yīng)納稅所得額統(tǒng)一按15%的高新優(yōu)惠稅率計(jì)算,按當(dāng)期實(shí)際的應(yīng)納稅所得額繳納預(yù)繳稅款或匯繳補(bǔ)稅即可。 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)可以享受5%的稅收優(yōu)惠
老師,您好!公司是科技型中小企業(yè),企業(yè)所得稅如果享受小微企業(yè)政策還可以享受科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策嗎
公司利潤(rùn)120萬(wàn) 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除以后利潤(rùn)是95萬(wàn) 小微企業(yè) 那么所得稅計(jì)算是多少?95*5%=4.75?
研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除產(chǎn)生的企業(yè)所得稅退稅和小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策沖突嗎


RR 追問
2019-10-22 14:36
王晶老師 解答
2019-10-22 14:43