@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問
申報(bào)時(shí)間:9 月無需專門申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請(qǐng)回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個(gè)完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個(gè)計(jì)提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計(jì)提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實(shí)操 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

小規(guī)模納稅現(xiàn)在增值稅用什么科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
請(qǐng)問老師,小規(guī)模增值稅的科目,是叫做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅嗎? 還是說只設(shè)置二級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢?
答: 恩,小規(guī)模納稅人可以根據(jù)實(shí)際情況自行確定科目結(jié)構(gòu),但是通常都是設(shè)置二級(jí)科目,即應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問一下,小規(guī)模納稅人設(shè)了三級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―小規(guī)模 還有一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―減免稅款;平時(shí)有收入應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―小規(guī)模在貸方,遇到一季度未超過9萬,免增值稅,就做應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―減免稅額借方老師問一下,小規(guī)模納稅人設(shè)了三級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―小規(guī)模 還有一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―減免稅款;平時(shí)有收入應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―小規(guī)模在貸方,遇到一季度未超過9萬,免增值稅,就做應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―減免稅額借方
答: 你好,小規(guī)模納稅人只需要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)科目的


原始森林 追問
2019-10-22 19:52
吳少琴老師 解答
2019-10-22 19:55