
老師,我們第一個(gè)月申報(bào),月末留底了,然后稅控盤在應(yīng)納稅額減增額填寫,保存不了,留底的就不能把稅控盤寫進(jìn)去了嗎,那怎么辦
答: 你好,你附表四的實(shí)際抵扣欄先不填,因?yàn)槟阌辛舻侄?,這個(gè)還不能抵扣的。
老師,申報(bào)過了,也繳納過稅款了,發(fā)現(xiàn)和稅控盤上應(yīng)納稅額少了0.04,怎么辦?很多稅款都繳納過了。應(yīng)該怎么處理一下?
答: 您好,您清卡成功了嗎,清卡成功了的話,影響不大,您下月手工調(diào)整一下做平就好,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!稅控盤480開的是普票,不用認(rèn)證,是否可以全額遞減增值稅應(yīng)納稅額?
答: 您好 稅控盤480開的是普票,不用認(rèn)證,可以全額遞減增值稅應(yīng)納稅額


葉子 追問
2019-10-22 20:35
文老師 解答
2019-10-22 20:40
葉子 追問
2019-10-22 21:22
葉子 追問
2019-10-22 21:23
文老師 解答
2019-10-22 21:27
葉子 追問
2019-10-22 21:30
文老師 解答
2019-10-22 21:31