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送心意

路老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-23 10:50

你好,在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,本期發(fā)生額填480,本期實(shí)際抵減額不用填,期末余額為480,等下次需要抵扣時(shí),再填本期實(shí)際抵減額,就可以了,賬務(wù)可以不用紅沖。

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2019-10-23 10:52

非常感謝您

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2019-10-23 10:53

老師請教那我主表本期應(yīng)納稅減征額就也不需要填寫了吧

路老師 解答

2019-10-23 11:08

不用謝,是的,不需要填寫,等可以抵扣了再填寫。

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2019-10-23 11:36

謝謝

路老師 解答

2019-10-23 14:59

不用謝,祝工作順利。

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 是當(dāng)期就全額抵扣?
2021-07-12 15:37:30
你好,稅率為3%的。
2019-05-07 18:13:11
你好,如果不能自開,需要到稅務(wù)局代開,需要交稅
2019-11-26 16:43:34
您好,符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓不交增值稅,納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)免征增值稅。如果繳納增值稅,技術(shù)轉(zhuǎn)讓按銷售無形資產(chǎn)繳納增值稅的。
2019-05-10 22:23:56
月銷售額不超過10萬或者是季度銷售額不超過30萬免增值稅
2019-08-12 10:42:26
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