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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-23 15:06

你好,一般是憑專票抵扣的,你進項認證就可以抵扣了

追問

2019-10-23 15:06

老師,怎么抵扣呢

紫藤老師 解答

2019-10-23 15:06

你專票認證就可以抵扣了

追問

2019-10-23 15:06

專票認證完就不用管了嗎

紫藤老師 解答

2019-10-23 15:07

還有一些是計算抵扣的①取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額;

②取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額:
航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%
③取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額:鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%

④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%

追問

2019-10-23 15:08

這些都沒有,都是住宿,檢測,復印,汽油等的專票

紫藤老師 解答

2019-10-23 15:09

差旅費住宿,檢測,復印,汽油等的專票可以抵扣

追問

2019-10-23 15:09

老板問我進項可抵扣稅額是多少,我不知道怎么算

紫藤老師 解答

2019-10-23 15:09

一般是憑專票抵扣的,就是票面的金額

追問

2019-10-23 15:11

都是按月抵扣嗎老師

紫藤老師 解答

2019-10-23 15:12

你什么時候認證,什么時候抵扣

追問

2019-10-23 15:12

是不是銷項-進項,差額就是抵扣的數(shù)

紫藤老師 解答

2019-10-23 15:12

銷項-進項,差額就是應交的數(shù)

追問

2019-10-23 15:19

好的,我知道了。謝謝老師

紫藤老師 解答

2019-10-23 15:19

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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不可以 給客戶報銷的屬于招待費,招待費不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
銷售要繳納銷項稅的,進項稅不用轉出的
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