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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-23 16:29

你好,這個(gè)發(fā)票不需要認(rèn)證就可以全額抵扣的
如果當(dāng)期有應(yīng)納稅額超過480,就是在減免稅額明細(xì)表的本期發(fā)生額填寫480,應(yīng)抵扣填寫480,實(shí)際抵扣480,期末余額填寫0 ,就會(huì)在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次體現(xiàn)480

艾葉草 追問

2019-10-23 16:33

比如說,19年5月取得的專票,到20年3月再抵扣,那么是不是到抵扣時(shí),在納稅申報(bào)表上再填?

鄒老師 解答

2019-10-23 16:35

你好,應(yīng)當(dāng)5月份填寫本期發(fā)生額480,應(yīng)抵扣填寫480,實(shí)際抵扣0,期末余額填寫480
到2020年3月份填寫期初480,本期發(fā)生額0,應(yīng)抵扣填寫480,實(shí)際抵扣480,期末余額填寫0

艾葉草 追問

2019-10-23 16:37

如果5月已經(jīng)零申報(bào)了呢?

鄒老師 解答

2019-10-23 16:38

你好,那應(yīng)當(dāng)去做更正申報(bào)才是的

艾葉草 追問

2019-10-23 16:38

好的!謝謝老師!

鄒老師 解答

2019-10-23 16:40

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

艾葉草 追問

2019-10-23 16:40

稅控盤還沒發(fā)行,沒影響申報(bào)表的填列吧?

鄒老師 解答

2019-10-23 16:43

你好,是小規(guī)模納稅人的稅控盤還沒發(fā)行嗎?

艾葉草 追問

2019-10-23 16:44

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-10-23 16:45

你好,一般納稅人如果沒有發(fā)行稅控盤,就只能先按0申報(bào)增值稅的

艾葉草 追問

2019-10-23 16:46

那么稅控盤的這個(gè)例子要怎么操作

鄒老師 解答

2019-10-23 16:47

你好,你是指稅控盤的什么該如何操作?

艾葉草 追問

2019-10-23 16:48

取得稅控盤和維護(hù)費(fèi)一共480的專票,尚未認(rèn)證,到認(rèn)證時(shí),增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何填?

鄒老師 解答

2019-10-23 16:49

你好,這個(gè)發(fā)票不需要認(rèn)證就可以全額抵扣的,認(rèn)證了反倒只能抵扣票面稅額而不是全額抵扣的
入賬
在減免稅額明細(xì)表填寫本期發(fā)生額480,應(yīng)抵扣填寫480,實(shí)際抵扣0,期末余額填寫480
實(shí)際抵扣的時(shí)候
填寫期初480,本期發(fā)生額0,應(yīng)抵扣填寫480,實(shí)際抵扣480,期末余額填寫0

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相關(guān)問題討論
您好,是的,需要填表的
2017-07-10 15:44:41
你好,是的
2017-02-09 06:20:23
您好,附表4以及明細(xì)表,還有主表的第23行
2019-02-18 13:17:42
稅控設(shè)備費(fèi)用及技術(shù)維護(hù)費(fèi)可全額抵減,具體對(duì)小規(guī)模納稅人來講就是填寫在申報(bào)表的16行進(jìn)行抵減。 當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”抵減當(dāng)期稅額; 當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 《國家發(fā)展和改革委員關(guān)于降低增值稅稅控系統(tǒng)產(chǎn)品及維護(hù)服務(wù)價(jià)格等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1243號(hào))規(guī)定,將增值稅防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備中的USB金稅盤零售價(jià)格由每個(gè)490元降為200元,報(bào)稅盤零售價(jià)格由每個(gè)230元降為100元。從事增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)的有關(guān)單位,向使用稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的納稅人提供技術(shù)維護(hù)服務(wù)收取的費(fèi)用,由每戶每年每套330元降為280元;對(duì)使用兩套及以上稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的,從第二套起減半收取技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)用。 一納稅人繳納了2017年的維護(hù)費(fèi)280,當(dāng)期應(yīng)納稅額為1000,填表如下: 直接一次性抵減完畢了。 繳納手續(xù)費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 同時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 貸:管理費(fèi)用 280
2019-07-08 11:01:34
填寫本期發(fā)生時(shí)和本期實(shí)際抵減稅額。
2019-01-09 22:08:38
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