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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-23 17:23

之前完整的怎么做的
是不是繳納了沒有做
或者你們多計提了

程阿夢。 追問

2019-10-23 17:27

期末余額顯示的是正數(shù)是繳納了沒有做。是負數(shù)是多計提了。該怎么做會計分錄呢?

郭老師 解答

2019-10-23 17:28

多計提的紅沖
少交了補做繳納的

程阿夢。 追問

2019-10-23 17:36

就是把多計提的怎么做的就相同的在做一筆紅字就可以了是嗎?

郭老師 解答

2019-10-23 17:38

你分了明細是吧是的話不能一筆,需要分開,少計提的補,多計提的沖

程阿夢。 追問

2019-10-23 18:22

???這個明細有點多哎。沖2017年就開始不平了。

郭老師 解答

2019-10-23 18:40

一樣的明細可以一筆

程阿夢。 追問

2019-10-23 18:44

沒有一樣的。我給你看看。計提的和繳納都不一樣。

郭老師 解答

2019-10-23 18:45

17年六月份和18年六月份的,19年六月份的一樣吧

程阿夢。 追問

2019-10-23 18:57

不一樣哦。

郭老師 解答

2019-10-23 19:06

那你挨個紅沖得
要不還是有余額

程阿夢。 追問

2019-10-23 19:16

我直接沖了最后一筆余額??梢詥幔?/p>

郭老師 解答

2019-10-23 19:24

那你之前的不還是有余額,之前的有余額你的總賬和科目余額表還是有余額

程阿夢。 追問

2019-10-23 19:37

我就是看的科目余額表里面的余額。然后沖紅的。

郭老師 解答

2019-10-23 19:41

那也得看明細賬吧
明細賬也得是0

程阿夢。 追問

2019-10-23 19:45

明細賬就是最后就平了。

郭老師 解答

2019-10-23 19:48

你能平賬的就可以的,

上傳圖片 ?
相關問題討論
之前完整的怎么做的 是不是繳納了沒有做 或者你們多計提了
2019-10-23 17:23:37
借其他應收款 -xx人 貸銀行存款 后期收回 借銀行存款 貸其他應收款
2019-06-25 10:47:52
您好,是代扣代繳是個稅嗎
2018-09-11 17:26:55
你好 借管理費用 4000貸應付職工薪酬4000 借管理費用-公司承擔社保 借應付職工薪酬-公司承擔社保 借應付職工薪酬-公司承擔社保 其他應收款-個人社保800貸銀行存款 工資里面扣除 借應付職工薪酬 -工資4000 貸其他應收款-個人社保800 貸銀行存款3200
2019-08-02 14:33:22
你好,分錄參考,
2019-10-02 03:35:05
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