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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-23 21:59

你將營(yíng)業(yè)收入改為以前年度損益調(diào)整就可以了。
然后再做如下分錄
借 以前年度損益調(diào)整 10000
貸 未分配利潤(rùn) 10000

孝順的小籠包 追問(wèn)

2019-10-24 00:47

老師,我是19年初1月調(diào)的的帳,現(xiàn)在已經(jīng)記賬記到了9月份,調(diào)錯(cuò)的賬要怎么處理?必須回到1月初再修改嗎?這樣太麻煩了,得重新記賬結(jié)賬再導(dǎo)出報(bào)表。
調(diào)賬這塊我沒(méi)什么經(jīng)驗(yàn),今天報(bào)稅要截止了,賬還沒(méi)調(diào)好,麻煩老師仔細(xì)指導(dǎo)一下吧,幫我捋下步驟
1.怎么更正調(diào)賬?回到1月改還是可以之后再改?
2.根據(jù)以上描述,應(yīng)收賬款在借方和貸方有余額的A、B兩種情況,要將應(yīng)收帳款調(diào)整掉,記賬分錄麻煩老師給詳細(xì)列一下
謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-24 08:39

不需要,你直接現(xiàn)在沖紅處理就可以了
不需要回到1月。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-24 08:40

你這里
借應(yīng)收帳款~A
貸應(yīng)收帳款B

上傳圖片 ?
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具體一下情況是什么?理解你覺(jué)得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好 同學(xué)是沖減上月的分錄的話 就是 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
2020-06-07 16:35:59
借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2022-01-21 11:20:59
這個(gè)應(yīng)收賬款是你發(fā)生了銷售,已經(jīng)確認(rèn)了收入但是對(duì)方錢(qián)沒(méi)有給你,欠賬的就用應(yīng)收賬款。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是你們經(jīng)營(yíng)銷售確認(rèn)的收入。如果你們銷售了對(duì)方也直接把錢(qián)給你給請(qǐng)了你就可以直接借銀行存款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅
2018-09-20 10:23:02
同學(xué),你好 請(qǐng)解釋下為什么A換到B
2022-04-04 11:55:42
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