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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-10-24 14:04

如果一直未補(bǔ)發(fā)的話,建議讓供應(yīng)商開具銷售退回的紅字發(fā)票給您公司就是了。您再沖減一箱的庫存商品數(shù)量。

燦燦 追問

2019-10-24 14:06

老師好,是否應(yīng)該做借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料 沒有補(bǔ)發(fā)的話 借哪個(gè)科目?

張艷老師 解答

2019-10-24 14:08

老師也想到這個(gè)思路了,但是如果按盤虧處理的話,企業(yè)不僅損失進(jìn)項(xiàng)稅額,而且所得稅稅前扣除還要麻煩,不如直接開具銷售退貨發(fā)票處理簡單。

燦燦 追問

2019-10-24 14:12

老師好,此票未開票的,說是以后一起開,到底開不開,老板也沒說話,所以我想知道如果不補(bǔ)發(fā),借方該入哪個(gè)科目?

張艷老師 解答

2019-10-24 14:15

如果不補(bǔ)發(fā)的話,而且對方給開具紅字退貨發(fā)票,那么分錄為
借:應(yīng)付賬款
        貸:庫存商品
               應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
如果不補(bǔ)發(fā),而且不給開具紅字發(fā)票,那么就按上面的盤虧分錄做
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
        貸:庫存商品
              應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

燦燦 追問

2019-10-24 14:19

老師好,謝謝您耐心回復(fù)了我那么多問題,那待處理財(cái)產(chǎn)損溢怎么沖銷?沖銷的時(shí)候借方入哪個(gè)科目合適?

張艷老師 解答

2019-10-24 14:22

單位領(lǐng)導(dǎo)審批盤虧后,再做
借:管理費(fèi)用
       貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢

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紅沖成本,原來成本的分錄不變,金額負(fù)數(shù)
2020-07-27 11:13:46
您好,一般情況下,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等科目。
2019-04-10 18:12:34
同學(xué)你好 發(fā)票開多少
2024-03-05 12:00:08
可沖減庫存商品賬面價(jià)值或計(jì)入營業(yè)外收入
2020-04-28 09:55:49
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款,
2020-04-10 13:00:42
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