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清繳匯算了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有未開票的成本費用票,已經(jīng)記入成本了,企業(yè)所得稅時未扣除怎么辦呀
老師,我有一個公司先預(yù)收了2019年1-12月租金,但是成本費用實際只有1-3月的,造成一季度利潤額過大,需交企業(yè)所得稅,我收到租金應(yīng)怎樣做帳才合理呢?
請問,以個人的名義把二手豪車轉(zhuǎn)給公司。公司可以公轉(zhuǎn)私一筆費用出來。這筆費用可以當(dāng)做成本費用用來抵扣企業(yè)所得稅嗎?

