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仲勝男
于2019-10-24 16:57 發(fā)布 ??985次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-10-24 17:02
嗯嗯
仲勝男 追問
2019-10-24 17:06
還想問下去年賬上有一筆公司員工的其他應(yīng)收款賬面,今年員工拿票來了要如何處理呢
2019-10-24 17:20
跨年不是要用到以前年度損益調(diào)整嗎分錄應(yīng)該怎么做呢
2019-10-24 17:21
發(fā)票是今年的日期但是沖銷的去年的起他應(yīng)收款
2019-10-24 17:26
那的有合同證明吧,如果合同納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是去年應(yīng)該不行吧
2019-10-24 17:28
法人借款跨年不是按分紅算嗎
2019-10-24 17:29
發(fā)票費(fèi)用是去年的支出只是人家沒給票
3萬
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2019-10-24 21:07
那我申報(bào)表怎么填呢
bamboo老師 解答
2019-10-24 17:01
您好請(qǐng)問是普通發(fā)票么
2019-10-24 17:05
發(fā)票開戶行和帳號(hào)沒有填寫可以稅前扣除
借:管理費(fèi)用等貸:其他應(yīng)收款
您發(fā)票是去年的日期 是去年發(fā)生的費(fèi)用?
2019-10-24 17:24
可以計(jì)入當(dāng)年的 比如您前期借款給他 但是支出是今年才發(fā)生
2019-10-24 17:27
您發(fā)票費(fèi)用是去年的支出么?比如法人經(jīng)常借款的話 去年年末有點(diǎn)余額 今年拿發(fā)票來報(bào)銷的話 您也計(jì)入去年么
金額不大的話 稅務(wù)不會(huì) 比如三五千 之類
您單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2019-10-24 17:31
借;以前年度損益調(diào)整貸:其他應(yīng)收款借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整
2019-10-24 21:08
您要用以前年度損益調(diào)整 不影響到利潤(rùn)表 只在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)欄次體現(xiàn)就好了 其他不用填寫
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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