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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-25 15:42

你們紅沖了進(jìn)項轉(zhuǎn)出是吧,就是允許抵扣的

艷楊天 追問

2019-10-25 15:56

有個發(fā)票,不能抵扣,做了申報未抵扣處理,3月份的那個憑證做的不對,我重新做的憑證,對么?

郭老師 解答

2019-10-25 16:00

那你進(jìn)項轉(zhuǎn)出是貸方余額,不是借方
轉(zhuǎn)出的分錄不對
借管理費(fèi)用貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

艷楊天 追問

2019-10-25 16:18

好的,老師明白了,就成了如下圖那樣的。這樣進(jìn)項稅額和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一借一貸且金額相等。老師,在問下,這樣對我下月的增值稅申報,有啥影響??!申報時是不是不用管。

艷楊天 追問

2019-10-25 16:19

這個圖,我只修改憑證就行了!申報不用管啊

郭老師 解答

2019-10-25 16:21

需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,在附表二
然后把進(jìn)項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

艷楊天 追問

2019-10-25 16:30

發(fā)票是私人車開專票修理費(fèi),我10月申報的時候,填哪欄呢?

郭老師 解答

2019-10-25 16:37

在其他里面。

艷楊天 追問

2019-10-25 16:38

還是15欄次呢

郭老師 解答

2019-10-25 16:40

23欄次
在15欄你要做福利費(fèi)

艷楊天 追問

2019-10-25 16:44

嗯,10月申報的時候,直接填上申報就行了,是么,老師?還有您的意思是還做一步增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),是么?看下圖

郭老師 解答

2019-10-25 16:54

分錄是正確的。

艷楊天 追問

2019-10-25 16:56

10月申報,進(jìn)項轉(zhuǎn)出(二)中只填23欄次,就行了,是么

郭老師 解答

2019-10-25 16:58

進(jìn)項在35欄也要填寫

艷楊天 追問

2019-10-25 17:07

我3月份認(rèn)證未抵扣的時候,這樣申報的,35欄含著呢

郭老師 解答

2019-10-25 17:09

只需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行。

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