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王海清
于2019-10-25 16:09 發(fā)布 ??691次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-10-25 16:09
您好進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 不過有的單位也做賬務(wù)處理的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
王海清 追問
2019-10-25 16:12
老師做如果賬的話,月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目就行了?
bamboo老師 解答
2019-10-25 16:13
差額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目就行
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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王海清 追問
2019-10-25 16:12
bamboo老師 解答
2019-10-25 16:13