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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-10-26 23:19

您好,這種情況下,差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出處理就行了。

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您好,一般情況下,如果是先交后扣,則使用其他應(yīng)收款,如果是先扣后交,就使用其他應(yīng)付款,靈活把握即可,具體情況具體處理,不必拘泥于一種形式,謝謝。
2016-11-26 11:57:01
您好,這種情況下,差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出處理就行了。
2019-10-26 23:19:28
你好 往來核算本來就是針對明細的,同一個客戶的應(yīng)收應(yīng)付 預收 預付等可以對沖 同一家單位對沖并不用寫說明,對沖的憑證摘要寫“并賬”就行了
2019-08-23 14:41:24
嗯,你好,可以走現(xiàn)金的,你看一下你們賬上有現(xiàn)金嗎。
2022-03-16 17:10:06
同學你好 很高興為你解答 簽訂協(xié)議的話 可以把往來轉(zhuǎn)給老板 因為錢已經(jīng)轉(zhuǎn)到員工那里了
2021-12-06 17:47:01
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