
老師,請問我們公司有個(gè)掛靠社保的,提前收取了別人的社??睢惨彩穷A(yù)收了幾千〕,前任會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方,現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),后期繳納社保時(shí)已經(jīng)混了,請問他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應(yīng)收調(diào)整為其他應(yīng)付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調(diào)整好?請老師指點(diǎn),謝謝
答: 你好 這個(gè)其他應(yīng)收款 貸方 最好調(diào)整為其他應(yīng)付款 明細(xì)科目寫清楚
老師公司預(yù)付3個(gè)月房租5400元。計(jì)入其他應(yīng)收款可以嗎,然后在每個(gè)月分?jǐn)?/p>
答: 您好 公司預(yù)付3個(gè)月房租5400元。計(jì)入其他應(yīng)收款 然后每個(gè)月分?jǐn)?可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應(yīng)收款項(xiàng)在這個(gè)圖片中應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)呀
答: 你好 計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)中


冷梅子 追問
2019-10-28 10:43
何江何老師 解答
2019-10-28 10:53
冷梅子 追問
2019-10-28 10:56
何江何老師 解答
2019-10-28 11:07
冷梅子 追問
2019-10-28 11:10
何江何老師 解答
2019-10-28 11:25
冷梅子 追問
2019-10-28 13:12
何江何老師 解答
2019-10-28 15:06