老師您好,我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問(wèn)
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問(wèn)下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過(guò)原材料,當(dāng) 問(wèn)
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問(wèn)
您好, 這個(gè)沒(méi)有限制,都需要申報(bào) 答

、某公司向職工發(fā)放自產(chǎn)的加濕器作為福利,該產(chǎn)品的成本為每臺(tái)150元,共有職工500人,計(jì)稅價(jià)格為200元,增值稅稅率為16%,計(jì)入該公司應(yīng)付職工薪酬的金額是多少
答: 借應(yīng)付職工薪酬150*500+200*500*16%,貸庫(kù)存商品150*500,銷項(xiàng)200*500*16%
2017年夏季即將到來(lái),甲公司在本單位食堂安裝數(shù)臺(tái)自產(chǎn)的產(chǎn)品--S牌空調(diào),作為廣大職工的一種福利提供給食堂使用,該產(chǎn)品的成本為每臺(tái)1500元,一共安裝了5臺(tái),計(jì)稅價(jià)格為2000元,增值稅稅率為17%,則該公司計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的金額為( )元。這個(gè)怎么算啊
答: 11700 2000*5*1.17
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
向職工發(fā)放自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利,該產(chǎn)品的成本為每臺(tái)80元,共有職工500人,計(jì)稅價(jià)格為100元,增值稅稅率為13%,計(jì)入該公司應(yīng)付職工薪酬的金額為
答: 同學(xué)你好!這個(gè)的話 是100*500*(1%2B13%)=56500元

