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晚秋、冬至
于2019-10-29 09:51 發(fā)布 ??1670次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-29 09:52
實際業(yè)務(wù)的嗎那就不需要預(yù)支,直接寫報銷單
晚秋、冬至 追問
2019-10-29 09:54
是實際業(yè)務(wù),但是之前都是他墊付的,他還沒有拿票來報銷,現(xiàn)在老板讓給他打點差旅費,我是以預(yù)支差旅費給他打過去的,那么他之前的票可以抵扣嗎
郭老師 解答
2019-10-29 09:55
實際業(yè)務(wù)的就可以抵扣的
2019-10-29 09:56
就算他是之前墊付的,現(xiàn)在才預(yù)支也可以是嗎,老師
2019-10-29 09:58
你好,可以正規(guī)的是報銷拿發(fā)票報銷
2019-10-29 10:00
他們是沒有時間界定的嗎,就算現(xiàn)在預(yù)支,之前一個月他墊付的也可以抵扣是嗎,是正規(guī)報銷,拿發(fā)票報銷的
2019-10-29 10:04
你好,你說的沒有時間界定是啥意思你們實際業(yè)務(wù)只要是那個業(yè)務(wù)的就可以
2019-10-29 10:06
就是10.29號預(yù)支的差旅費,但是他在八九月份的時候已經(jīng)自己墊付了差旅費了,一直沒有報銷,那么他八九月份的票可以抵這個10.29號的差旅費嗎
2019-10-29 10:07
你好,同學(xué)可以抵扣的,
2019-10-29 10:08
好的,謝謝老師,您講的特別詳細(xì)
2019-10-29 10:10
對了老師,我這個預(yù)支的差旅費放到其他應(yīng)收款,等他那票來報銷的時候,填個報銷單把這個抵了就可以了把,預(yù)支的差旅費原始憑證是付款單和銀行回答可以嗎
2019-10-29 10:18
預(yù)支的填寫預(yù)支單不需要寫報銷單了,你們可以寫預(yù)支的那個單據(jù)號碼金額拿發(fā)票沖了
預(yù)支的差旅費原始憑證是付款單和銀行回答可以嗎可以
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差旅費屬于什么費用
答: 差旅費屬于管理費用-差旅費,期間費用
租用神州車公司的車 進哪個費用 能進差旅費么
答: 出差的業(yè)務(wù),可以做到差旅費。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
,請問老師差旅費算什么費用
答: 你好,計入管理費用或銷售費用科目核算
如何將回款與差旅費用掛鉤
討論
公司聘請的操作師產(chǎn)生的差旅費屬于什么費用(外聘的操作師,一個月一次,或者一個月四五次,不是本公司員工),謝謝老師
老師,返工返修的差旅費放在什么費用?
老師,我們單位的員工預(yù)支的差旅費可以用預(yù)支日期之前的票來抵費用嗎
差旅費包括哪些費用
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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