
一般納稅人增值稅率調(diào)整之前的銷售合同,金額100萬,現(xiàn)在用16個(gè)點(diǎn)的稅率開票,是保持以前的含稅金額100萬不變來開票,還是按以前的不含稅金額854700.85元不變來開票?
答: 你好,正常情況下是按照價(jià)稅合計(jì)100萬來開具發(fā)票的
增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)中的 (一)按適用稅率計(jì)稅銷售額 指的是含稅金額還是不含稅金額 ?
答: 是不含稅金額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
印花稅,使用含增值稅金額乘以稅率,還是不含增值稅金額乘以稅率?
答: 您好,這個(gè)如果合同中注明了,就是不含稅的,否則是含稅的

