
上個(gè)月收的成本發(fā)票已經(jīng)入賬,現(xiàn)在對(duì)方單位對(duì)賬發(fā)現(xiàn)開多了,要開紅字發(fā)票來沖,這個(gè)對(duì)我上個(gè)月所得稅申報(bào)有影響嗎
答: 您好!沒影響,你可以這個(gè)季度來更正
對(duì)方需要給一筆返利,但卻以紅字發(fā)票折讓的方式給開出,比如1000元的返利,對(duì)方開1000元的紅字票,這相應(yīng)部分進(jìn)入成本,算起來在所得稅上損失了多少,這樣的形式是虧了?
答: 您好,這樣的形式不能算虧的。貴方在所得稅上差的是25%,但這不能算損失的,因?yàn)槿绻贿@樣操作,對(duì)方此筆支出沒辦法處理的。這樣是規(guī)范的操作的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,七月份開具紅字發(fā)票沖六月份收入,這個(gè)季度開票金額小于紅沖數(shù),增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)怎么填?
答: 你好,同學(xué)。 你直接是按負(fù)數(shù)填寫處理就是了。

