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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-30 14:56

你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借銀行存款 貸應(yīng)收賬款

謹(jǐn)慎的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-10-30 15:33

收到發(fā)票貨款會(huì)計(jì)分錄這樣做!
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
開發(fā)票給客戶會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?

宋生老師 解答

2019-10-30 15:44

您好!這個(gè)是開發(fā)票出去的分錄。
收到發(fā)票貨款是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款

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你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-07-04 11:49:28
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付帳款30 借:應(yīng)付帳款 30萬 貸:銀行存款 30萬 借:固定資產(chǎn) 70除1.17 貸:應(yīng)付帳款-暫估
2016-12-13 19:24:02
你借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款8379 然后借應(yīng)付賬款8379 貸銀行存款8350 營業(yè)外收入29
2018-11-12 15:34:17
1借;原材料 貸;庫存現(xiàn)金等科目 借 ;生產(chǎn)成本 貸;原材料 借;庫存商品 貸;生產(chǎn)成本 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 2如果這些原件可以組成空氣凈化器,是可以的 3,商業(yè)的一般是買什么,賣什么
2016-10-28 09:00:19
無票收入也要交稅,成本正常轉(zhuǎn)
2016-01-14 09:44:30
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