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送心意

鋒利老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-30 15:52

您好。比如應(yīng)收賬款--A1/A2.如果是同一個客戶,可以合并,借:應(yīng)收賬款--A1  貸;應(yīng)收賬款--A2。讓其中一個余額為0.轉(zhuǎn)到另外一個余額里面。

敏感的小蝴蝶 追問

2019-10-30 15:58

您好,老師,同一個客戶預(yù)收賬款和預(yù)付賬款可以對沖嗎? 影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎?

鋒利老師 解答

2019-10-30 16:05

您好。是可以對沖的。

敏感的小蝴蝶 追問

2019-10-30 16:41

對沖的時候需要什么原始憑證嗎?

鋒利老師 解答

2019-10-30 16:46

您好。不需要的。其實嚴(yán)格意義來說兩者不能對沖,因為一個是資產(chǎn)科目,一個是負(fù)債科目,但是實務(wù)中有這種做法。

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這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
對的呢你找到這個應(yīng)收賬款科目有重復(fù)的重新調(diào)整下
2019-12-28 12:29:35
您好。比如應(yīng)收賬款--A1/A2.如果是同一個客戶,可以合并,借:應(yīng)收賬款--A1 貸;應(yīng)收賬款--A2。讓其中一個余額為0.轉(zhuǎn)到另外一個余額里面。
2019-10-30 15:52:17
你好,你可以在之前的二級科目下面增加三級明細(xì),系統(tǒng)會提示把之前的二級發(fā)生額 計入三級明細(xì),確定就是了,然后再設(shè)置相應(yīng)明細(xì)科目
2019-04-10 09:24:36
期末余額借方余額1000元。
2015-11-28 09:55:34
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