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送心意

克江老師

職稱,中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-30 16:38

你好,和開票一樣。
借:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款等 113
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
       應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅  13

1+1=3的小幸福 追問

2019-10-30 16:42

那么后期真的開票出去了呢,那怎么做分錄,現(xiàn)在沒開票就直接做銷項(xiàng)嗎

克江老師 解答

2019-10-30 17:08

后期開票,財(cái)務(wù)不入賬處理。到時申報(bào)增值稅,無票收入負(fù)數(shù)反映,

1+1=3的小幸福 追問

2019-10-31 09:31

那到時候和賬上對的上嗎,開票了到時候報(bào)稅負(fù)數(shù)反應(yīng)我知道,老師我們從一個供應(yīng)商那里買貨我們做應(yīng)付,然后呢快年底了他在我們這邊進(jìn)貨我做應(yīng)收應(yīng)該是,但是我們想抵充款,我銷貨她我做應(yīng)付賬款對沖可以嗎,不做應(yīng)收款

克江老師 解答

2019-10-31 12:09

你好,直接減少應(yīng)付賬款,不入應(yīng)收,一般來說,一個單位,只能在一個科目核算

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