我單位置換了一塊土地,原土地原價(jià)1000萬,已提攤銷2 問
借無形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無形資產(chǎn)1000 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒有,這樣的發(fā)票能 問
你好,是開具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存金額挺大的,有利潤(rùn),這個(gè)是 問
你好,怎么產(chǎn)生存貨過大的,需要看存貨明細(xì)賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過銷售,或者報(bào)廢慢慢來消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入,導(dǎo)致收入多記,怎么改,是只 問
若要調(diào)整24年度收入,報(bào)表也要調(diào) 答
老師,你好,老板與個(gè)體戶簽訂購(gòu)銷合同300萬(我們是購(gòu) 問
你好,這個(gè)他可以當(dāng)預(yù)收賬款。 以后慢慢確認(rèn)收入 答

老師,汽車銷售的時(shí)候,車已經(jīng)賣了開了銷項(xiàng)發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)下個(gè)月取得,這種情況,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好,先做車輛暫估入庫(kù)處理 借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品 次月根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
還有貨品的銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)都要各自結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?現(xiàn)在接手的工作,之前的財(cái)務(wù)他就只結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的,有什么影響嗎
答: 是的,要結(jié)轉(zhuǎn)成本的哦
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月開出一張銷項(xiàng)發(fā)票、出售機(jī)床一臺(tái)、但是由于公司的本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未收到、改怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您好,結(jié)轉(zhuǎn)成本與是否收到發(fā)票無關(guān)。按賬面庫(kù)存商品金額結(jié)轉(zhuǎn)。
老師我這月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與銷項(xiàng)發(fā)票,那我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本是該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)的
開銷項(xiàng)發(fā)票算收入,沒收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
成立第一個(gè)月,有銷項(xiàng)發(fā)票,沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
一下我銷項(xiàng)發(fā)票開的是加工毛衫,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的是毛衫,我做帳時(shí)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

