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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-24 09:28

現(xiàn)金支付?那我現(xiàn)金和出納對(duì)不上帳呀?

wx 追問

2016-03-24 11:54

關(guān)鍵是前面那個(gè)會(huì)計(jì)在14年就已經(jīng)入賬了,不知道現(xiàn)在該怎么處理了

宋生老師 解答

2016-03-24 08:54

您好!多開的那一部分建議做現(xiàn)金支付。 
應(yīng)付款的話您把貨物退回去,把應(yīng)付款沖掉。如果是那種又不退貨又不付款的,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入。

宋生老師 解答

2016-03-24 09:38

您好!我明白您的意思了,如果您需要賬實(shí)相符的話,那多開的那一部分您不用入賬。按實(shí)際上您支付的的貨款記錄就可以了。比如您支付了100元,人家開了120元的票,那20元您不用入賬。按100元入賬就可以了。

宋生老師 解答

2016-03-24 17:54

您好!多的那一部分是記在哪個(gè)科目里面的?是借方余額還是貸方余額?

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