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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-10-31 15:06

這個月是計算繳納增值稅的話,直接按計算的數(shù)字,做分錄
借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2274747.54
      貸:應交稅費--未交增值稅  2274747.54

美麗人生 追問

2019-10-31 15:08

上月留抵稅額需要怎么樣呢?

張艷老師 解答

2019-10-31 15:15

這個期末留抵稅額的金額到年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)。
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
    貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
            應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

美麗人生 追問

2019-11-01 11:10

老師這樣子做的話,應交稅費,這個科目就相差23.01分

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借:固定資產(chǎn)/在建工程 (發(fā)票注明的不含稅價)   應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(按發(fā)票注明稅款的60%入賬)       ——待抵扣進項稅額 (按發(fā)票注明稅款的40%入賬)   貸:銀行存款/應付票據(jù)/應付賬款 借在途材料/材料采購等   應交稅費——待認證進項稅額   貸:銀行存款/應付票據(jù)/應付賬款 借管理費用或庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款 多交一般情況下不用。
2017-04-29 18:25:04
你好,是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,繳納增值稅分錄?
2018-10-05 10:46:25
借應交稅費應交增值稅未交 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款
2016-06-20 16:00:54
同學你好,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 交稅時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-02-18 13:50:27
你好,借:應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款 確認收入 借:銀行存款 貸:收入 應交稅費-應交增值稅
2018-02-13 11:59:05
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