老師 公司給對方公司運輸貨物,收到貨運費 ,可以計 問
是的,就是自己人主營業(yè)務(wù)收入 答
老師,請問這句話要怎么理解呢?業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā) 問
同學,你好 比如銷售收入1000萬, 業(yè)務(wù)招待費10萬。 不得超過當年銷售收入的0.5%,就是1000*0.5%=5萬。業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,10*0.6=6萬。然后5和6比,選擇小的,選擇5萬 答
你好,老師,想請問你一個問題,我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆 問
您好,這個是可以的,相當于先支付一部分,在支付9月 答
老師,您好,醫(yī)藥公司,臨時請個人卸貨,1個月可能有1-2 問
一個人一個月500元以下的記載個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息,才能稅前扣除 ? 答
請問個人填報了專項附加扣除信息后,公司申報工資 問
是的,那個不需要交個稅 答

上月:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 413281.66(借方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額)本月申報納稅繳納:應(yīng)交稅費--未交增值稅5339.53怎么調(diào)賬?
答: 你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
期末增值稅三級科目清零時,如果應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 借方余額5000元,應(yīng)交稅費稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方余額24500元,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸方余額20000元,應(yīng)交稅費--應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 500元。請問清零的紅字分錄要如何做?
答: 同學您好,進項稅額的余額和銷項稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方余額:27444.63應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方余額:43697.13應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方余額:527676.67應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸方余額:1050
答: 應(yīng)交稅費——未交增值稅1050元屬于需要交的稅;另外應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸方余額27444.63元也是需要交的增值稅,肯定是前期申報增值稅申報少了

