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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-01 15:44

你好,抵扣10月份的增值稅

楓葉檸檬0113 追問

2019-11-01 15:46

那我在10月所屬期申報前認(rèn)證就算10月的嗎

郭老師 解答

2019-11-01 15:51

是的,可以這么理解的

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相關(guān)問題討論
不行,你這個開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
增量留抵稅額,區(qū)分以下情形確定: (一)納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額與2019年3月31日相比新增加的留抵稅額。 (二)納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。
2022-04-10 14:35:52
你好,就是認(rèn)證后的次月初要在增值稅申報表上填這個認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-28 21:04:47
沒有辦法了,已經(jīng)點(diǎn)已申報,這個撤銷不了,
2019-06-11 10:29:39
你好,進(jìn)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)剛好抵消了,就不需要考慮這個發(fā)票,按其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫進(jìn)項(xiàng)申報就是了
2019-04-01 12:04:49
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