
老師之前咨詢會(huì)計(jì)9月份走的,9月來(lái)的幾天工資抵交保險(xiǎn)把工資計(jì)提后記入其他應(yīng)付款到繳納保險(xiǎn)時(shí)沖銷。我是10學(xué)計(jì)提9月工資時(shí)老板說(shuō)拿她工資抵社保的。10月發(fā)9月工資,9月申報(bào)9月社保,10月申報(bào)10月社保。我是在9還是10月繳納社保里沖啊。亂了
答: 你好,同學(xué),你是在繳納當(dāng)月扣當(dāng)月的。 你是在10月沖
這個(gè)月工資只發(fā)了一部分,快賬上直接操作是一個(gè)月的,剩余的那部分是在10月初發(fā)的,可以掛在其他應(yīng)付款上,10月發(fā)放的時(shí)候沖銷掉嗎,還是怎么操作
答: 你好!應(yīng)付職工薪酬貸方余額就可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
年薪10萬(wàn),每月工資約8333,但老板規(guī)定每月只發(fā)5000,這樣算 一年發(fā)工資60000,剩余40000 做年終一次獎(jiǎng)金發(fā)放。這樣就造成個(gè)稅多交了??刹豢梢赃@樣,借:薪酬8333,貸:銀行5000,個(gè)稅x,其他應(yīng)付款(3333-x)
答: 你好,你的意思還是每月按照8333申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)放上月工資可以用法人的款付,分錄是借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)付款
當(dāng)月發(fā)放上月工資,社保當(dāng)月繳納當(dāng)月,如果一直采用的是其他應(yīng)付款,那其他應(yīng)付款每月都會(huì)出現(xiàn)借方余額?
法人月工資為10萬(wàn)元,工資表上有列有法人的工資,法人說(shuō)由于前期公司無(wú)收益,兩年后才拿回工資了。那么這個(gè)工資怎樣入科目?放在其他應(yīng)付款里可以嗎?
老師我們每個(gè)月工資要扣押金,但是我沒(méi)有把押金做成其他應(yīng)付款,這樣分錄做錯(cuò)了,該怎么調(diào)整


李文靜 追問(wèn)
2019-11-02 14:19
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-11-02 14:34
李文靜 追問(wèn)
2019-11-02 14:55
李文靜 追問(wèn)
2019-11-02 15:01
李文靜 追問(wèn)
2019-11-02 15:03
李文靜 追問(wèn)
2019-11-02 15:36
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-11-02 16:09
李文靜 追問(wèn)
2019-11-03 08:53
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-11-03 09:34