- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2019-11-02 15:29
你好看你報表具體的格式 一般內(nèi)賬就是收入-成本費用和稅金
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你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄,然后登記賬簿,然后根據(jù)損益科目發(fā)生情況,填寫利潤表欄次相應(yīng)數(shù)據(jù)就是了
2018-09-12 17:41:39

同學(xué)你好
這個和外賬的一樣
2022-04-15 07:08:42

你好看你報表具體的格式 一般內(nèi)賬就是收入-成本費用和稅金
2019-11-02 15:29:52

你好,是不是軟件有問題
2017-08-09 15:57:45

1.可以查看勾稽關(guān)系,資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤本期發(fā)生額(期末余額-期初余額)是否等于利潤表里面‘凈利潤’的本年累計數(shù)。等于就是對的,不等肯定是錯的。
2.打開科目余額表,逐個科目去比對。
最基本的平衡是資產(chǎn)總額=負債總額+所有者權(quán)益
貨幣資金=現(xiàn)金(庫存盤點)+銀行存款(銀行對賬單)
存貨=庫存產(chǎn)成品(可以盤點)+庫存原材料(可以盤點)+低值易耗品(可以盤點)+庫存半成品(可以盤點)
應(yīng)交稅金=應(yīng)繳增值稅(增值稅納稅申報表應(yīng)繳稅金相符)+應(yīng)繳附加稅+應(yīng)繳個人所得稅(個人申報表相符)
實收資本=營業(yè)執(zhí)照上的注冊資金
往來款:應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款都有明細賬,可以一一確認的,在半年、一年可以發(fā)詢征函對帳。
收入-支出=利潤
所有收入都入賬,月末轉(zhuǎn)入本年利潤,收入月末余額0
銷售收入對應(yīng)產(chǎn)品的銷售成本月末轉(zhuǎn)入本年利潤,銷售成本月末余額0
所有期間費用月末轉(zhuǎn)入本年利潤,管理費用月末余額0。營業(yè)費用月末余額0,財務(wù)費用月末余額0
2019-11-19 10:00:01
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