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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-11-02 17:13

你好同學,入賬時是估價入,用估價折舊 
18收到發(fā)票沖紅估價再入一個正確的,折舊就不調了,將余下的金額繼續(xù)折舊 就好了

潘向芙 追問

2019-11-02 17:17

老師寫分錄我看看

何江何老師 解答

2019-11-02 17:20

借:固定資產   100貸:應付賬款 100
借:**費用  貸:累計折舊 
借:固定資產  -100貸:應付賬款 -100
借:固定資產 120 應交稅費  貸:應付賬款 
這樣就好了同學

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相關問題討論
借固定資產 應交稅費應交增值稅進項稅 貸銀行存款
2016-04-01 17:11:17
借:固定資產 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款(或銀行存款)
2017-07-22 17:42:34
借固定資產 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
2015-12-13 12:54:02
計入長期應付款可以嗎
2018-02-03 13:25:13
可以抵扣這個入賬是不含稅做賬價稅分離
2020-04-03 16:27:06
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